2025年建始县交通运输系统预算公开情况说明(汇总)

  

2025年建始县交通运输系统预算公开情况说明(汇总)

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  (一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的方针、政策和法律和法规;组织拟订全县交通运输行业的政策措施、发展规划并监督执行。

  (二)拟订全县公路和水路交通行业发展规划、年度计划并监督实施;参与拟订交通物流业发展的策略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;承担交通运输行业统计、信息引导和交通战备有关工作。

  (三)负责全县公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管,组织协调公路、水路有关重点工程建设,负责工程质量、安全生产管理工作。

  (五)负责全县综合交通运输体系的规划协调,优化交通运输布局,促进各种运输方式的相互衔接,加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合交通运输体系;探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设,优化组织架构,完善综合运输行政运行机制。

  (六)负责统筹城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,全力发展农村交通,快速推进城乡交通一体化。

  (七)负责交通物流发展,拟订全县物流发展规划,管理与协调内外贸易商品的物流运输等工作。

  (八)负责全县道路、水路运输市场监管,负责全县城乡客(货)运、出租车、维修和司机培训、汽车租赁等行业有关设施的规划与管理工作。

  (九)负责全县港口、地方航道和水上交通安全监督管理及船舶检验;负责全县渔船检验和监督管理工作。

  (十)拟订有关地方通管理政策:负责全县交通行政执法监督检查、行政诉讼和公路路政管理工作;负责全县交通运输行政执法和行业有关改革工作。

  (十一)负责全县公路、水路、车船的技术管理和监督;负责全县公路、水路运输应急管理。

  (十二)负责局机关和直属单位机构编制、干部人事和劳动工资管理;负责全县交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

  贯彻执行国家、省、州有关公路农村规划、建设、养护的法律和法规、政策和技术标准。负责组织拟定全县农村公路发展规划及行业发展的策略与政策,参与审定全省农村公路年度计划并监督实施;参与拟定全县农村交通运输发展有关政策;承担全县农村公路交通战备有关工作;具体负责全县农村公路规划、建设、养护及交通物流的行业指导、协调、监督考核等日常工作;承担农村公路和交通物流的行业统计、信息引导及信息化、标准化建设工作;监督检查全县农村公路和交通物流建设发展规划、年度工作规划的执行落实,并实施考核;建立健全全县农村公路及交通物流相关安全应急保障预案并监督执行;承担全县交通物流从业人员培训、职业资格管理及有关组织协调工作;指导各乡镇农村公路管理体制改革;完成上级交办的其他工作任务。

  3、负责与相关单位搞好开工路段的协调、服务,保证在建高速公路建设的顺利施工。

  1、负责本县境内的国省道公路的常年养护,组织公路现代化养护、管理技术的开发,经常保持公路完好,逐步改善技术状况,提高公路的使用质量和通行能力确保道路畅通;

  3、负责本县境内的公路用地和公路设施保护,管理公路附属设施的设置和维护;

  5、各公路管理站负责本辖区内路段的全面养护管理,包括路面保洁,边沟清理疏通,涵洞清淤疏通和杂草清割,路肩整理边坡高树枝清砍及长草清割;负责桥梁泄水孔的疏通及伸缩缝的清理,绿化树的修剪和干线公路路树刷白,标志牌的管理和维护,水毁抢修及坍塌方的清除;负责危险路段的维护及设置警示标志,冬季扫雪防滑工作和路产路权维护;负责管辖路段的安保设施及公路绿化管理;

  (一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输的方针政策、法律和法规,承担辖区内的道路运政、公路运政、港航、海事、交通工程质量监督等方面的行政检查、行政许可、行政处罚和行政强制及相关工作,组织查处相关违法案件;

  (二)负责普通国省道及县乡农村公路路政管理,依法保护路产路权,依法查处各类违反路政管理法律和法规和规章规定的行为,实施公路路政巡查,管理公路两侧建筑控制区红线、制止和查处破坏、损坏或者非法占用公路的行为;

  (三)负责道路运输行政管理,对道路运输行业的道路旅客运输、货物运输、城市公共客运、客货运输站场、机动车维修、机动车综合性能检验测试、机动车驾驶员培训、汽车租赁等道路运输经营以及道路运输相关业务履行道路运输“三关一监督”工作职责(运输市场准入关,营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关,对汽车客运站安全监督);

  (五)负责水路(航道、港口)和地方海事行政管理、渔船检验监督,对港口(渡口)、内河河道污染防治的监督检查等;

  (六)负责交通工程(公路、水运)项目的质量监督管理,履行交通基础设施质量抽检、建筑工艺和材料使用的检验监督,负责工程质量和安全的监督管理,对工程交竣工进行评价和认定等;

  (七)监督管理县域内邮政快递业市场以及邮政普遍服务的实施,负责邮政快递业安全生产监管、统计、申诉管理等工作,保障邮政快递信息安全,维护安全稳定邮政快递市场秩序;

  建始县交通运输系统2025年收支总预算23741.81万元,收入包括一般公共预算拨款收入23741.81万元。支出包括(功能科目):社会保障和就业支出889.73万元、卫生健康支出210.91万元、农林水支出50万元、交通运输支出22204.25万元、住房保障支出386.92万元。较2024年预算总收支增加了1940.43万元,增加了8.9%,根本原因:建始县交通运输局本级和建始县公路事业发展中心的上级补助资金增加。

  建始县交通运输系统2025年收入23741.81万元,较上年增加1940.43万元,根本原因:建始县交通运输局本级和建始县公路事业发展中心的上级补助资金增加。

  建始县交通运输系统2025年支出总预算23741.81万元。基本支出5833.37万元,占24.57%,项目支出17908.44万元,占75.43%。基本支出最重要的包含(功能分类科目) :机关事业单位基本养老保险缴费支出677.66万元,机关事业单位职业年金缴费支出212.06万元,行政单位医疗18.16万元,事业单位医疗192.74万元,行政运行357.1万元,公路建设113.11万元,公路养护2122.02万元,公路运输管理1431.8万元,其他公路水路运输支出321.79万元,住房公积金 386.92万元。基本支出较2024年减少135.57万元,根本原因是在职人员转退休,相应的基本支出减少;2025年公务车辆运行维护费由原标准3.5万元/辆调整为2.5万元/辆。

  项目支出最重要的包含(功能分类科目):其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50万元,一般行政管理事务15240.98万元,公路建设10万元,公路养护2306万元,公路运输管理301.46万元。项目支出较2024年增加2076万元,根本原因是建始县交通运输局本级和建始县公路事业发展中心的上级补助资金增加。

  建始县交通运输系统2025年财政拨款收支总预算23741.81万元。收入包括:财政拨款 23741.81万元。支出包括(功能科目):社会保障和就业支出 889.73 万元 、卫生健康支出210.91万元 、农林水支出50万元、交通运输支出 22204.25万元、住房保障支出386.92万元。较 2024年财政拨款收支总预算增加了 1940.43万元,增加了8.9%,根本原因:建始县交通运输局本级和建始县公路事业发展中心的上级补助资金增加。

  建始县交通运输系统2025年一般公共预算收入当年拨款23741.81万元, 较上年执行数增加1940.43万元,根本原因:建始县交通运输局本级和建始县公路事业发展中心的上级补助资金增加。

  社会保障和就业(类)支出889.73万元,占总支出3.75%;卫生健康支出210.91万元,占总支出 0.89%;农林水支出50万元,占总支出0.21%,交通运输支出22204.25万元,占总支出93.52%;住房保障(类)支出386.92万元,占总支出1.63%。

  (1)2025年一般公共预算基本支出预算5833.37万元,其中:人员经费5322.28万元,公用经费511.08万元。基本支出较上年执行数减少135.57万元,根本原因是在职人员转退休,相应的基本支出减少;2025年公务车辆运行维护费由原标准3.5万元/辆调整为2.5万元/辆。

  (2)2025年一般公共预算项目支出预算17908.44万元,其中:其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50万元, 一般行政管理事务15240.98万元,公路建设10万元,公路养护2306万元,公路运输管理301.46万元。项目支出较上年执行数增加2076万元,根本原因是建始县交通运输局本级和建始县公路事业发展中心的上级补助资金增加。

  社会保障和就业支出889.73万元,较上年执行数增加234.25万元,增加35.74%,根本原因是增人增资,社保基数调增。

  卫生健康支出210.91万元,较上年执行数增加5.55万元,增加2.7%,根本原因是工资基数增加。

  农林水支出50万元,较上年执行数减少10220万元,减少99.51%,根本原因是上年的农林水支出包括建始县交通运输局公路建设(上年结转)10220万元和本级及建始县公路事业发展中心、建始县交通运输综合执法大队、建始县高速公路建设服务中心、建始县农村公路事业发展中心(建始县交通物流发展中心)二级单位的乡村振兴工作经费共50万元,本年减少。

  交通运输支出22204.25万元,较上年执行数增加11933.06万元,增加116.18%,根本原因是本年交通运输支出包含交通运输局本级的上级补助资金。

  住房保障支出386.92万元,较上年执行数减少12.43万元,减少3.11%,主要是人员减少。

  2025年一般公共预算基本支出5833.37万元,其中:人员经费5322.28万元,最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费511.08万元,最重要的包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2025 年建始县交通运输系统机关运行经费预算总计511.08万元。较上年机关运行经费增加5.49万元,根本原因是建始县公路事业发展中心2025年增加公务用车运行费。

  2025 年建始县交通运输系统机关运行经费包括:办公费 58.32万元、印刷费1.81万元、水费1.09万元、电费 13.71 万元、邮电费7.99万元、差旅费 32.25万元、维修(护)费4.18万元、租赁费2万元、会议费0.67万元、培训费0.82万元、公务接待费1.84万元、劳务费3.18万元、委托业务费18万元、工会经费 41.63 万元、福利费 95.98 万元、公务用车运行维护费65万元、其他交通费用 24.88 万元、其他商品和服务支出 137.73 万元。

  2025 年“三公”经费预算数69.64万元,全部为一般公共预算财政拨款。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费67万元,公务接待费2.64万元,结合近三年“三公”经费支出情况分析,2025 年“三公”经费预算中的公务接待费较上年减少2.71万元,根本原因是厉行节约,较2023年3.95万元减少1.31万元,根本原因是厉行节约。因公出国(境)费0万元,与前两年持平,根本原因是本系统无因公出国(境)费。公务用车购置及运行费较上年减少9.5万元,较2023年82万元减少15万元,根本原因是2025年公务车辆运行维护费由原标准3.5万元/辆调整为2.5万元/辆;建始县交通运输综合执法大队现有的执法车辆年代久远,有的车辆已不能“带病”上路,单位通过机关事务局租赁车辆使用,公务用车运行维护费相应减少。

  2025 年建始县交通运输系统政府采购预算总额201092.73万元,其中:政府采购货物预算 2.73万元、政府采购服务预算和政府采购工程预算合计201090 万元。较上年政府采购预算总额增加166035.516万元,其中:政府采购货物预算减少0.484万元,根本原因是本年度厉行勤俭节约,压减项目经费。政府采购服务预算和政府采购工程预算合计增加166036 万元,根本原因是建始县交通运输局本级“十四五”中期调整规划政策争取力度大,入库项目较多,投资大;开展拟纳入“十五五”规划项目的前期工作,利于后期的争取项目政策支持。

  截至2024年底,建始县交通运输系统保留13台应急车辆,10台养护作业车辆,9台执法执勤车辆,5台公务用车,无单价50万元以上的通用设备,2台单价100万元以上专用设备,分别为建始县交通运输综合执法大队的1台海事监督船和趸船。2024年部门预算未安排购置车辆。

  2025年建始县交通运输局编列的9个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款250.98万元,上级专项15000万元,车辆购置税收入补助地方为持续性项目,剩下的项目均为延续性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况,绩效目标设置如下:

  1. 确保机关正常运作,保障机关党建工作、综治管理、文明创建、老干工作顺利开展,力求提升机关管理制度化、科学化水平;

  2. 服务经济社会持续健康发展,加大财源配置,做大做强州级投融资平台,加大财政资金整合力度,提高财政资金使用效益;

  3. 全面推进预算绩效管理,实现财政监督全覆盖,逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。

  2025年建始县农村公路事业发展中心(建始县交通物流发展中心)编列的4个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款36万元,所有项目均为一次性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工做情况,绩效目标设置如下:

  1.确保单位正常运作,保障单位党建工作、综治管理、文明创建、推动工作顺利开展,力求提升单位管理制度化、科学化水平;

  2.加强“四好”农村公路的建设,助推农村公路质量提档升级,服务农村经济社会持续健康发展,提高农村公路的使用效益;

  3.全面推进预算绩效管理,实现财政监督全覆盖,逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。

  2025年建始县高速公路建设服务中心实行绩效目标管理的项目有2个,分别为:建恩北协调工作经费10万元;乡村振兴工作经费10万元。大多数都用在专班工作人员差旅费、办公费和租车费。

  根据财政预算管理要求,对项目开展了绩效评价,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价标准科学。交通项目业务管理制度较健全,业务监控有效性较好,任务完成质量较高,时效性强,效果完成情况较好,项目实施效益较为明显,社会效益和可持续影响明显,服务对象满意度较高。

  2025年建始县公路事业发展中心编列的3个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2020万元,所有项目均为经常性项目。根据州、县政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况,绩效目标设置如下:

  1、在县委、县政府及景阳镇政府的统一部署下,完成景阳镇高燎村的乡村振兴工作;

  2、解决2015年以来建始县朝阳路桥养护公司遗留的历史问题,保障公司职工的基本生活,维护社会稳定;

  3、成品油税费改革转移支付项目,该项目资金用于全县373公里国省干线公路的日常养护、小修保养、应急处置,对国省干线公路沿线的绿化带、行道树的建设和养护、对国省干线公路沿线的交通安全等附属设施设备的设置和维修维护,对国省干线座隧道进行日常性养护,让司乘人员通行更安全舒适,真正的完成我县国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的绩效目标。

  全面推进预算绩效管理,实现财政监督全覆盖,逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。

  2025年建始县交通运输综合执法大队编列的8个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款285.46万元,8个项目为持续性项目。根据县委、县政府下达的工作要求,结合单位的实际在做的工作情况,绩效目标设置如下:

  (一)确保单位各项工作正常运作,保障综合执法、党建工作、综治管理、文明创建、“双随机、一公开”工作顺利开展,让管理制度化,执法文明化,工作安排科学化;

  (三)全方面推进预算绩效管理,实现财政监督全覆盖,逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。

  《政府性基金支出表》为空表,建始县交通运输系统本年度单位无此项资金安排,故无数据。

  1、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待) 支出。

  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9、信息化建设:反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工 程”即政府财政管理信息系统(简称 GFMIS),是利用先进的信息技术,支撑以预算编制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统,是财政系统信息化建设目标和规划的统称。

  10、机关事业单位职业年金缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12、行政事业单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费。

  13、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期,在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过12%, 缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。